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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1138 Data de lançamento: 17/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACAS IZL1E07, IZL1D73 E IZG7J06, UTILIZADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO QUE OS SERVIÇOS DE LAVAGEM FORAM DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRABALHAM NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES.............. -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... 50,00 300,00
5.00 -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... 70,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACAS IZL1E07, IZL1D73 E IZG7J06, UTILIZADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO QUE OS SERVIÇOS DE LAVAGEM FORAM DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRABALHAM NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES.............. -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... 650,00
23/02/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 650,00
27/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1138/2023 LUIZ AMARO MATHIAS MEI - 8299 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.