O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 116 Data de lançamento: 20/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Ações do Programa Municipal de Educação Fiscal
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS REFERENTE À CAMPANHA DE EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAÚCHA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS, PREFEITURA MUNICIPAL, COMÉRCIO LOCAL, RESIDÊNCIAS E EM REUNIÃO NA CÂMARA DE VEREADORES QUE OCORRERÁ NO DIA 01/03/2023....... -PANFLETO COLORIDO TAMANHO A4 FRENTE E VERSO................... 1,50 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS REFERENTE À CAMPANHA DE EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAÚCHA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS, PREFEITURA MUNICIPAL, COMÉRCIO LOCAL, RESIDÊNCIAS E EM REUNIÃO NA CÂMARA DE VEREADORES QUE OCORRERÁ NO DIA 01/03/2023....... -PANFLETO COLORIDO TAMANHO A4 FRENTE E VERSO................... 450,00
23/01/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 450,00
26/01/2023 Pagamento de Empenho 116/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.