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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1165 Data de lançamento: 22/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA E ENCANAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES....................... -VEDA ROSCA..................... 10,00 30,00
1.00 -VEDA CALHA..................... 26,00 26,00
14.00 -TORNEIRA PRETA................. 7,00 98,00
1.00 -COLA........................... 3,50 3,50
2.00 -TEE 1/2 C/ ROSCA............... 5,50 11,00
2.00 -CAP PLUG 1/2................... 2,00 4,00
1.00 -BUCHA 1/2...................... 2,00 2,00
1.00 -TEE 1/2 C/ ROSCA 1/2........... 5,50 5,50
1.00 -JOELHO C/ ROSCA 1/2............ 3,50 3,50
1.00 -LUVA C/ ROSCA 1/2.............. 2,00 2,00
4.00 -TEE P.A.D. 25MM................ 45,60 182,40
2.00 -LUVA P.A.D. 25MM............... 31,50 63,00
4.00 -ADAPTADOR...................... 1,50 6,00
3.00 -LUVA P.A.D..................... 22,00 66,00
1.00 -TEE 32MM....................... 4,50 4,50
2.00 -BUCHA 32 - 25MM................ 2,50 5,00
6.00 -TAMPÃO C/ ROSCA................ 2,00 12,00
2.00 -LUVA C/ ROSCA 3/4.............. 4,50 9,00
4.00 -ADAPTADOR PEAD 25X3/4.......... 19,50 78,00
2.00 -TEE RIG 3/4.................... 5,90 11,80
6.00 -NIGEL RIG 3/4.................. 5,00 30,00
2.00 -BOIA CX........................ 13,50 27,00
1.00 -EMENDA 1/2..................... 2,50 2,50
1.00 -W" YE.......................... 3,00 3,00
5.00 -ADAPTADOR DE MANGUEIRA PEAD.... 19,50 97,50
1.00 -REGISTRO 3/4 SOLD.............. 10,50 10,50
1.00 -FITA VEDA ROSCA 35............. 10,00 10,00
1.00 -TUBO PVC SOLDA 1/2............. 32,00 32,00
1.00 -CIMENTO........................ 43,00 43,00
8.00 -JOELHO P.A.D................... 28,50 228,00
2.00 -TEE P.A.D...................... 45,70 91,40
2.00 -TEE 20MM C/ ROSCA.............. 3,60 7,20
1.00 -BARRA PVC 32MM SOLD............ 82,30 82,30
1.00 -FOLHA LIXA..................... 4,00 4,00
3.00 -ADAPTADOR 40/32................ 10,00 30,00
2.00 -REGISTRO 40MM.................. 40,00 80,00
1.00 -TEE SOLD 40MM.................. 15,00 15,00
2.00 -JOELHO PEAD 3/4................ 23,90 47,80
2.00 -LUVA RIG 3/4................... 4,00 8,00
1.00 -CONECTOR PEAD 25X3/4........... 19,50 19,50
3.00 -TEE SOLD 32.................... 3,00 9,00
1.00 -ROLO FITA VEDA ROSCA 18X25..... 10,00 10,00
2.00 -PLUG RIG 3/4................... 5,00 10,00
2.00 -LÂMINA SERRA FERRO............. 10,00 20,00
1.00 -CONEXÃO P.A.D.................. 31,50 31,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA E ENCANAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES....................... -VEDA ROSCA..................... -VEDA CALHA..................... -TORNEIRA PRETA................. -COLA........................... -TEE 1/2 C/ ROSCA............... -CAP PLUG 1/2................... -BUCHA 1/2...................... -TEE 1/2 C/ ROSCA 1/2........... -JOELHO C/ ROSCA 1/2............ -LUVA C/ ROSCA 1/2.............. -TEE P.A.D. 25MM................ -LUVA P.A.D. 25MM............... -ADAPTADOR...................... -LUVA P.A.D..................... -TEE 32MM....................... -BUCHA 32 - 25MM................ -TAMPÃO C/ ROSCA................ -LUVA C/ ROSCA 3/4.............. -ADAPTADOR PEAD 25X3/4.......... -TEE RIG 3/4.................... -NIGEL RIG 3/4.................. -BOIA CX........................ -EMENDA 1/2..................... -W" YE.......................... -ADAPTADOR DE MANGUEIRA PEAD.... -REGISTRO 3/4 SOLD.............. -FITA VEDA ROSCA 35............. -TUBO PVC SOLDA 1/2............. -CIMENTO........................ -JOELHO P.A.D................... -TEE P.A.D...................... -TEE 20MM C/ ROSCA.............. -BARRA PVC 32MM SOLD............ -FOLHA LIXA..................... -ADAPTADOR 40/32................ -REGISTRO 40MM.................. -TEE SOLD 40MM.................. -JOELHO PEAD 3/4................ -LUVA RIG 3/4................... -CONECTOR PEAD 25X3/4........... -TEE SOLD 32.................... -ROLO FITA VEDA ROSCA 18X25..... -PLUG RIG 3/4................... -LÂMINA SERRA FERRO............. -CONEXÃO P.A.D.................. 1.572,40
15/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 1.572,40
15/03/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1165/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 18,87
16/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1165/2023 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 1.553,53
TOTAL 1.572,40 1.572,40 1.572,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 15/03/2023 18,87 Lançada
TOTAL   18,87