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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1172 Data de lançamento: 22/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO......................... -SENSOR 7W9943.................. 752,78 752,78
3.00 -RELÉ 3E5239.................... 482,46 1.447,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO......................... -SENSOR 7W9943.................. -RELÉ 3E5239.................... 2.200,16
01/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 2.200,16
01/03/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1172/2023, 12498 - PARANA EQUIPAMENTOS S A 26,40
07/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2023 PARANA EQUIPAMENTOS S A - 12498 2.173,76
TOTAL 2.200,16 2.200,16 2.200,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 01/03/2023 26,40 Lançada
TOTAL   26,40