O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1228 Data de lançamento: 23/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS ESF's MUNICIPAIS CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE FEVEREIRO/2023................... 4.544,16 18.176,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS ESF's MUNICIPAIS CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE FEVEREIRO/2023................... 18.176,64
28/02/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 18.176,64
28/02/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1228/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 872,48
28/02/2023 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1228/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 908,83
28/02/2023 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1228/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 1.999,43
02/03/2023 Pagamento de Empenho 1228/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.395,90
TOTAL 18.176,64 18.176,64 18.176,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 28/02/2023 872,48 Lançada
ISS - LIVRE 28/02/2023 908,83 Lançada
INSS 28/02/2023 1.999,43 Lançada
TOTAL   3.780,74