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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1238 Data de lançamento: 24/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA AS CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... -AMOXILINA 5/125................ 25,50 25,50
2.00 -VITAMINA D 50.000 UI........... 84,55 169,10
3.00 -ESCITALOPRAM 10MG.............. 41,60 124,80
3.00 -MEDICAÇÃO PRA PIOLHO........... 20,00 60,00
4.00 -ASTRO 600 SUSPENSÃO............ 49,46 197,84
2.00 -NOVALGINA XAROPE............... 42,52 85,04
4.00 -SERTRALINA 25MG................ 69,60 278,40
4.00 -QUETIAPINA 25MG................ 32,90 131,60
2.00 -DEPAKENE 250ML................. 24,04 48,08
1.00 -RISPERIDONA 2MG................ 31,99 31,99
1.00 -FLUOXETINA 20MG................ 19,99 19,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA AS CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... -AMOXILINA 5/125................ -VITAMINA D 50.000 UI........... -ESCITALOPRAM 10MG.............. -MEDICAÇÃO PRA PIOLHO........... -ASTRO 600 SUSPENSÃO............ -NOVALGINA XAROPE............... -SERTRALINA 25MG................ -QUETIAPINA 25MG................ -DEPAKENE 250ML................. -RISPERIDONA 2MG................ -FLUOXETINA 20MG................ 1.172,34
09/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.172,34
14/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1238/2023 FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185 1.172,34
TOTAL 1.172,34 1.172,34 1.172,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.