Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias fevereiro p2 2023 |
2.361,21 |
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24/02/2023 |
Liquidação folha férias comp.março/22 |
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2.361,21 |
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24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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10,14 |
24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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61,26 |
24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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149,85 |
24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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183,22 |
24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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635,65 |
27/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.321,09 |
TOTAL |
2.361,21 |
2.361,21 |
2.361,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.