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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1272 Data de lançamento: 27/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Incremento temporário - execução de ações socioassistenciais PSB
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER...................... -APONTADOR C/ DEPÓSITO.......... 1,60 8,00
10.00 -BALÃO N]9 C/ 50 UN.(2 ROSA, 3 AZUL, 2 BRANCO, 1 AMARELO, 1 VERMELHO, 1 VERDE)............... 15,95 159,50
10.00 -BLOCO AUTO ADESIVO POST-IT 7,6X7,6 COLORIDOS C/ 400 UN. 4 CORES............................ 9,95 99,50
40.00 -CANETA MARCA TEXTO (10 AMARELAS 10 VERDES, 10 LARANJAS E 10 ROSAS)........................... 2,95 118,00
20.00 -CARTOLINA BRANCA............... 1,30 26,00
4.00 -CLIPS 2-0...................... 4,50 18,00
5.00 -FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MM X 45M....................... 6,95 34,75
5.00 -FITA CORRETIVA................. 6,50 32,50
6.00 -FOLHA VERGÊ A4 BRANCO 50 UN.... 23,95 143,70
2.00 -FOLHA VERGÊ A4 PÉROLA 50 UN.... 26,95 53,90
1.00 -FOLHA VERGÊ A4 VERDE 50 UN..... 26,95 26,95
2.00 -GRAMPEADOR PAPEL 26/6 ATÉ 50 FOLHAS ESCRITÓRIO PROFISSIONAL... 57,95 115,90
4.00 -GRAMPO 26/6 COM 5000 UN........ 9,95 39,80
1.00 -LÁPIS DE ESCREVER CAIXA COM 50UN............................. 25,00 25,00
3.00 -PINCEL ATÔMICO 1100-P PRETO.... 4,95 14,85
2.00 -PINCEL ATÔMICO 1100-P VEMELHO.. 4,95 9,90
5.00 -PRANCHETA ACRÍLICA............. 23,95 119,75
5.00 -RÉGUA ALUMÍNIO 30CM............ 5,95 29,75
3.00 -TESOURA MULTIUSO 21CM.......... 12,95 38,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER...................... -APONTADOR C/ DEPÓSITO.......... -BALÃO N]9 C/ 50 UN.(2 ROSA, 3 AZUL, 2 BRANCO, 1 AMARELO, 1 VERMELHO, 1 VERDE)............... -BLOCO AUTO ADESIVO POST-IT 7,6X7,6 COLORIDOS C/ 400 UN. 4 CORES............................ -CANETA MARCA TEXTO (10 AMARELAS 10 VERDES, 10 LARANJAS E 10 ROSAS)........................... -CARTOLINA BRANCA............... -CLIPS 2-0...................... -FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MM X 45M....................... -FITA CORRETIVA................. -FOLHA VERGÊ A4 BRANCO 50 UN.... -FOLHA VERGÊ A4 PÉROLA 50 UN.... -FOLHA VERGÊ A4 VERDE 50 UN..... -GRAMPEADOR PAPEL 26/6 ATÉ 50 FOLHAS ESCRITÓRIO PROFISSIONAL... -GRAMPO 26/6 COM 5000 UN........ -LÁPIS DE ESCREVER CAIXA COM 50UN............................. -PINCEL ATÔMICO 1100-P PRETO.... -PINCEL ATÔMICO 1100-P VEMELHO.. -PRANCHETA ACRÍLICA............. -RÉGUA ALUMÍNIO 30CM............ -TESOURA MULTIUSO 21CM.......... 1.114,60
15/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.114,60
16/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2023 COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 1.114,60
TOTAL 1.114,60 1.114,60 1.114,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.