Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
131
Data de lançamento:
20/01/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA O BLOCO CIRÚRGICO E HOTELARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER.........
-CAPOTE COM OPA DESCANSO, DEDEIRA E BRIM PESADO............
98,00
980,00
15.00
-CAMISOLA PERCAL AMETISTA COM TRANSPASSE TIPO OPA..............
79,00
1.185,00
5.00
-CAMISOLA INFANTIL COM TRANSPASSE TIPO OPA 8 A 10 ANOS..
79,00
395,00
5.00
-CAMISOLA INFANTIL COM TRANSPASSE TIPO OPA 4 A 6 ANOS...
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA O BLOCO CIRÚRGICO E HOTELARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER.........
-CAPOTE COM OPA DESCANSO, DEDEIRA E BRIM PESADO............ -CAMISOLA PERCAL AMETISTA COM TRANSPASSE TIPO OPA.............. -CAMISOLA INFANTIL COM TRANSPASSE TIPO OPA 8 A 10 ANOS.. -CAMISOLA INFANTIL COM TRANSPASSE TIPO OPA 4 A 6 ANOS... -CAMPO DUPLO BRIM PESADO 1,50X1,50 VERDE BANDEIRA......... -CAMPO SIMPLES BRIM PESADO 1,00X1,00 VERDE BANDEIRA.........
4.330,00
21/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.330,00
24/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2023
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 15565
4.330,00
TOTAL
4.330,00
4.330,00
4.330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.