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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER

Dados do Empenho
Número do empenho: 142 Data de lançamento: 20/01/2023
Tipo de empenho: IPÊ A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO
Natureza da despesa: IPE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AUXÍLIO SAÚDE AO SERVIDOR INATIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO/2023, DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS QUE PERMANECERAM SEGURADOS PELO IPÊ/SAÚDE.LEI MUNICIPAL Nº808/99 E SUAS ALTERAÇÕES................ 3.832,46 3.832,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2023 AUXÍLIO SAÚDE AO SERVIDOR INATIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO/2023, DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS QUE PERMANECERAM SEGURADOS PELO IPÊ/SAÚDE.LEI MUNICIPAL Nº808/99 E SUAS ALTERAÇÕES................ 3.832,46
20/01/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 3.832,46
26/01/2023 anulação -48,45
26/01/2023 Anulação parcial do empenho 142/2023,motivo: Foi identificado que no débito realizado pelo Ipê/Saude competência Dezembro/2022, não foi cobrado o valor ref.ao desconto realizado na rescisão da servidora inativa Sra.Doraci R de Lima, assim não havendo também a cobrança da parte patronal. -48,45
27/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 142/2023 IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL - 15586 3.784,01
TOTAL 3.784,01 3.784,01 3.784,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.