Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2023 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS Folha fevereiro 2023 |
13.434,97 |
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28/02/2023 |
Liquidação folha de Pagto Comp.fevereiro/2023 |
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13.434,97 |
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28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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55,00 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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698,84 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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913,76 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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918,33 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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2.815,60 |
28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1551/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.033,44 |
TOTAL |
13.434,97 |
13.434,97 |
13.434,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.