Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha fevereiro 2023 |
151.993,96 |
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28/02/2023 |
Liquidação folha de Pagto Comp.fevereiro/2023 |
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151.993,96 |
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28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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78,00 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.581,35 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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11.117,19 |
28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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15.443,75 |
28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1565/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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123.773,67 |
TOTAL |
151.993,96 |
151.993,96 |
151.993,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.