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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1604 Data de lançamento: 28/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELAS VISITADORAS DO PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR)....... -FOLHA DE OFÍCIO A4 C/ 500 UN... 33,95 509,25
15.00 -PAPEL VERGÊ A4................. 26,95 404,25
36.00 -COLA TEK BOND 793,20G.......... 13,95 502,20
1.00 -BOBINA DE PAPEL PARDO DE 120CM DE LARGURA....................... 395,00 395,00
24.00 -EVA COM GLITTER (PINK, AZUL ESCURO).......................... 9,95 238,80
110.00 -EVA (ROSA PINK, ROSA BEBÊ, AZUL ESCURO, AZUL BEBÊ, LARANJA, VERMELHO, AMARELO, MARROM, BEGE, BRANCO E PRETO).................. 3,80 418,00
2.00 -CANETA BIC AZUL................ 49,95 99,90
8.00 -FITA DUREX LARGA............... 6,95 55,60
12.00 -GIZ DE CERA COM 12UN........... 5,90 70,80
20.00 -LÁPIS DE COR COM 12UN.......... 8,95 179,00
24.00 -PINCEL Nº12.................... 4,50 108,00
12.00 -CADERNO GRANDE CAPA DURA C/ 96 FOLHAS........................... 11,90 142,80
30.00 -PAPEL CREPOM (AMARELO, VERDE, AZUL, VERMELHO, ROSA PINK)....... 1,95 58,50
12.00 -TINTA GUACHE 6 CORES........... 5,95 71,40
1.00 -PERFURADOR DE PAPEL GRANDE..... 42,90 42,90
18.00 -PINCEL ATÔMICO (PRETO, VERMELHO)........................ 4,95 89,10
1.00 -BLOCO ADESIVO NEON 38MM X 50MM COM 12 EMBALAGENS................ 119,40 119,40
6.00 -TESOURA MULTIUSO PRETA 7.75/19,7CM...................... 12,95 77,70
1.00 -CLIPS METÁLICOS Nº2/0 COM 725UN 24,95 24,95
1.00 -GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UN.......................... 9,95 9,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELAS VISITADORAS DO PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR)....... -FOLHA DE OFÍCIO A4 C/ 500 UN... -PAPEL VERGÊ A4................. -COLA TEK BOND 793,20G.......... -BOBINA DE PAPEL PARDO DE 120CM DE LARGURA....................... -EVA COM GLITTER (PINK, AZUL ESCURO).......................... -EVA (ROSA PINK, ROSA BEBÊ, AZUL ESCURO, AZUL BEBÊ, LARANJA, VERMELHO, AMARELO, MARROM, BEGE, BRANCO E PRETO).................. -CANETA BIC AZUL................ -FITA DUREX LARGA............... -GIZ DE CERA COM 12UN........... -LÁPIS DE COR COM 12UN.......... -PINCEL Nº12.................... -CADERNO GRANDE CAPA DURA C/ 96 FOLHAS........................... -PAPEL CREPOM (AMARELO, VERDE, AZUL, VERMELHO, ROSA PINK)....... -TINTA GUACHE 6 CORES........... -PERFURADOR DE PAPEL GRANDE..... -PINCEL ATÔMICO (PRETO, VERMELHO)........................ -BLOCO ADESIVO NEON 38MM X 50MM COM 12 EMBALAGENS................ -TESOURA MULTIUSO PRETA 7.75/19,7CM...................... -CLIPS METÁLICOS Nº2/0 COM 725UN -GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UN.......................... 3.617,50
09/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 3.617,50
14/03/2023 Pagamento de Empenho 1604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.617,50
TOTAL 3.617,50 3.617,50 3.617,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.