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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1703 Data de lançamento: 01/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA JBT3H56, SENDO A REVISÃO DO VEÍCULO NECESSÁRIA, POIS O MESMO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES E DE PACIENTES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA.... -CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO......... 110,00 110,00
1.00 -VEDADOR-BUJÃO DRN CA........... 20,00 20,00
1.00 -FILTRO DE ÓLEO................. 75,00 75,00
1.00 -ELEMENTO F/AR.................. 110,00 110,00
1.00 -PROTETOR DE CARTER............. 400,00 400,00
1.00 -FILTRO DE AR DO COMP........... 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA JBT3H56, SENDO A REVISÃO DO VEÍCULO NECESSÁRIA, POIS O MESMO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES E DE PACIENTES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA.... -CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO......... -VEDADOR-BUJÃO DRN CA........... -FILTRO DE ÓLEO................. -ELEMENTO F/AR.................. -PROTETOR DE CARTER............. -FILTRO DE AR DO COMP........... 810,00
15/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 810,00
15/03/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1703/2023, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA 9,72
23/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1703/2023 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 8989 800,28
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 15/03/2023 9,72 Lançada
TOTAL   9,72