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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1774 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 NEMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, TENDO EM VISTA A DEMANDA DE SERVIÇOS QUE SÃO DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA, ONDE PRECISAMOS ESTAR COM A CIDADE SEMPRE LIMPA E ORGANIZADA, SENDO QUE SEM OS MATERIAIS NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR ESTES SERVIÇOS. -DISCO 4" SEGMENTADO SPD CUT.... 19,90 39,80
16.00 -PARAFUSO PHILIPS 5,0X40........ 0,40 6,40
16.00 -BUCHA 8MM - TIJOLO FURADO...... 0,50 8,00
100.00 -CAL PINTURA 8KG FIXADOR ITABRANCA........................ 17,50 1.750,00
5.00 -BROXA SUPER 18X7.6CM ROMA...... 11,90 59,50
2.00 -LÂMINA SERRA BIMETAL MISTER 24D FLEXÍVEL......................... 8,50 17,00
1.00 -REGISTRO 20MM ESFERA SOLDÁVEL HERC............................. 14,50 14,50
2.00 -LINHA DE PESCA 0,80 - DTOOLS... 13,00 26,00
1.00 -LINHA PEDREIRO LARANJA 100M.... 17,50 17,50
1.00 -CÂMARA P/ CARRINHO 3.25 PARABONI......................... 15,90 15,90
1.00 -PNEU 3,25X8" LONAS PARABONI.... 39,00 39,00
1.00 -CIMENTO PC IV 50KG VOTORAN..... 42,00 42,00
6.00 -TUBO PVC ESGOTO 200MM.......... 153,00 918,00
1.00 -JOELHO 90 ESGOTO 200MM......... 189,00 189,00
1.00 -TÊ SOLDÁVEL 32MM............... 9,90 9,90
1.00 -LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 32MM PLASTUBOS........................ 45,30 45,30
1.00 -LUVA CORRER TUBO SOLDÁVEL 20MM. 17,50 17,50
1.00 -BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL 1"X3/4". 6,90 6,90
1.00 -BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4X1/2" 1,30 1,30
1.00 -LUVA CORRER TUBO SOLDÁVEL 25MM. 18,60 18,60
2.00 -LUVA CORRER TUBO SOLDÁVEL 20MM. 17,50 35,00
2.00 -LUVA SOLDÁVEL 20MM KRONA....... 1,00 2,00
1.00 -LUVA SOLDÁVEL 25MM............. 1,51 1,51
1.00 -LIXA FERRO AÇO/AÇO G80 TATU.... 3,50 3,50
1.00 -COLA CANO 17G KRONA............ 4,90 4,90
1.00 -VASELINA EM PASTA 90G DIMEC.... 9,90 9,90
1.00 -LÂMINA SERRA BIMETAL BESTFER... 8,90 8,90
3.00 -TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM KRONA... 5,60 16,80
2.00 -TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM AMANCO.. 5,90 11,80
2.00 -SOLVENTE AGUARRAS 5L MONTANA... 95,00 190,00
2.00 -FITA CREPE 48MMX50M ADELBRAS... 24,00 48,00
1.00 -COLA INSTANTÂNEA ALMASUPER 20G. 9,80 9,80
2.00 -FITA CREPE 48MM X 50M 3M....... 19,90 39,80
1.00 -ASSENTO ALUMASA ALMOFADADO BRANCO........................... 58,00 58,00
1.00 -VIQUA TORNEIRA 1130302 LAVATORIO MESA................... 32,50 32,50
1.00 -ENGATE FLEXÍVEL 1/2" 100CM KRONA............................ 15,90 15,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 NEMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, TENDO EM VISTA A DEMANDA DE SERVIÇOS QUE SÃO DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA, ONDE PRECISAMOS ESTAR COM A CIDADE SEMPRE LIMPA E ORGANIZADA, SENDO QUE SEM OS MATERIAIS NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR ESTES SERVIÇOS. -DISCO 4" SEGMENTADO SPD CUT.... -PARAFUSO PHILIPS 5,0X40........ -BUCHA 8MM - TIJOLO FURADO...... -CAL PINTURA 8KG FIXADOR ITABRANCA........................ -BROXA SUPER 18X7.6CM ROMA...... -LÂMINA SERRA BIMETAL MISTER 24D FLEXÍVEL......................... -REGISTRO 20MM ESFERA SOLDÁVEL HERC............................. -LINHA DE PESCA 0,80 - DTOOLS... -LINHA PEDREIRO LARANJA 100M.... -CÂMARA P/ CARRINHO 3.25 PARABONI......................... -PNEU 3,25X8" LONAS PARABONI.... -CIMENTO PC IV 50KG VOTORAN..... -TUBO PVC ESGOTO 200MM.......... -JOELHO 90 ESGOTO 200MM......... -TÊ SOLDÁVEL 32MM............... -LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 32MM PLASTUBOS........................ -LUVA CORRER TUBO SOLDÁVEL 20MM. -BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL 1"X3/4". -BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4X1/2" -LUVA CORRER TUBO SOLDÁVEL 25MM. -LUVA CORRER TUBO SOLDÁVEL 20MM. -LUVA SOLDÁVEL 20MM KRONA....... -LUVA SOLDÁVEL 25MM............. -LIXA FERRO AÇO/AÇO G80 TATU.... -COLA CANO 17G KRONA............ -VASELINA EM PASTA 90G DIMEC.... -LÂMINA SERRA BIMETAL BESTFER... -TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM KRONA... -TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM AMANCO.. -SOLVENTE AGUARRAS 5L MONTANA... -FITA CREPE 48MMX50M ADELBRAS... -COLA INSTANTÂNEA ALMASUPER 20G. -FITA CREPE 48MM X 50M 3M....... -ASSENTO ALUMASA ALMOFADADO BRANCO........................... -VIQUA TORNEIRA 1130302 LAVATORIO MESA................... -ENGATE FLEXÍVEL 1/2" 100CM KRONA............................ 3.730,41
27/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. 3.730,41
27/03/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1774/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME 44,77
28/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1774/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 3.685,64
TOTAL 3.730,41 3.730,41 3.730,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 27/03/2023 44,77 Lançada
TOTAL   44,77