Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1783
Data de lançamento:
02/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NA UBS NAVEGANTS E NOS ESFS PORTÃO, HARMONIA, RURAL E CRUZEIRO, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA REPOR OS ESTOQUES NESTES SETORES.......
-AGULHA DESC 40X12..............
-SONDA URETRAL NR 10 PCT C/ 100UN............................
67,60
338,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NA UBS NAVEGANTS E NOS ESFS PORTÃO, HARMONIA, RURAL E CRUZEIRO, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA REPOR OS ESTOQUES NESTES SETORES.......
-AGULHA DESC 40X12.............. -FITA MICROPORE 12,5MMX10M...... -FITA MICROPORE 25MMX10M........ -SERINGA DESC. S/AG 5ML CX C/ 100.............................. -SONDA FOLEY 2 VIAS NR 18....... -SONDA URETRAL NR 8 PCT C/ 100UN -SONDA URETRAL NR 10 PCT C/ 100UN............................
1.832,50
09/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.832,50
09/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1783/2023, 10474 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA
21,99
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2023
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA - 10474
1.810,51
TOTAL
1.832,50
1.832,50
1.832,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.