Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2023 |
ORDEM DE COMPRA Nº15/2023........
EMPENHO GLOBAL REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTES À OFICINA TERAPÊUTICA DE AURICULOTERAPIA JUNTO AO NAAB, PELO PERÍODO DE 01/02/23 A 31/12/23, CONFORME CONTRATO Nº 083/2023 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº18/2023).............
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=SERVIÇOS DE OFICINA DE AURICULOTERAPIA, JUNTO AO NAAB (20 HORAS SEMANAIS).............. |
16.500,00 |
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03/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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06/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. MARÇO/2023,NFS-e nº202300000000010.
TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 |
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1.500,00 |
02/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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04/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. ABRIL/2023, NFS-e nº202300000000011, RELATÓRIO ANEXO.
TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 |
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1.500,00 |
29/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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29/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. MAIO/2023, NFS-e nº202300000000012.RELATÓRIO ANEXO.
TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 |
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1.500,00 |
04/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.500,00 |
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07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. JUNHO/2023, NFS-e Nº 202300000000013 serie E.
TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464.
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1.500,00 |
27/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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31/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. JULHO/2023,NFS-e nº202300000000014.
TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 |
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1.500,00 |
24/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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31/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFS-e nº202300000000015.RELATÓRIO ANEXO.
TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 |
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1.500,00 |
25/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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03/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFS-e nº1,RELATÓRIO ANEXO.
TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 |
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1.500,00 |
25/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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31/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFS-e nº3, RELATÓRIO ANEXO.
TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 |
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1.500,00 |
23/11/2023 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,MOTIVO: CREDOR NÃO PRESTOU SERVIÇO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. |
-1.500,00 |
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05/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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08/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFS-e nº5,RELATÓRIO ANEXO.
TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 |
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1.500,00 |
28/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFS-e nº6,RELATÓRIO ANEXO.
TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 |
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1.500,00 |
TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.