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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TIFANI VALENTIN ANTUNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1787 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.99.12.00.00 - Serviços de Terapias Holísticas, artísticas, físicas, entre outas
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 ORDEM DE COMPRA Nº15/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTES À OFICINA TERAPÊUTICA DE AURICULOTERAPIA JUNTO AO NAAB, PELO PERÍODO DE 01/02/23 A 31/12/23, CONFORME CONTRATO Nº 083/2023 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº18/2023)............. --------------------------------- =SERVIÇOS DE OFICINA DE AURICULOTERAPIA, JUNTO AO NAAB (20 HORAS SEMANAIS).............. 1.500,00 16.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 ORDEM DE COMPRA Nº15/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTES À OFICINA TERAPÊUTICA DE AURICULOTERAPIA JUNTO AO NAAB, PELO PERÍODO DE 01/02/23 A 31/12/23, CONFORME CONTRATO Nº 083/2023 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº18/2023)............. --------------------------------- =SERVIÇOS DE OFICINA DE AURICULOTERAPIA, JUNTO AO NAAB (20 HORAS SEMANAIS).............. 16.500,00
03/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.500,00
06/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. MARÇO/2023,NFS-e nº202300000000010. TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 1.500,00
02/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.500,00
04/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. ABRIL/2023, NFS-e nº202300000000011, RELATÓRIO ANEXO. TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 1.500,00
29/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.500,00
29/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. MAIO/2023, NFS-e nº202300000000012.RELATÓRIO ANEXO. TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 1.500,00
04/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.500,00
07/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. JUNHO/2023, NFS-e Nº 202300000000013 serie E. TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464. 1.500,00
27/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.500,00
31/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. JULHO/2023,NFS-e nº202300000000014. TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 1.500,00
24/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.500,00
31/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFS-e nº202300000000015.RELATÓRIO ANEXO. TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 1.500,00
25/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.500,00
03/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFS-e nº1,RELATÓRIO ANEXO. TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 1.500,00
25/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.500,00
31/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFS-e nº3, RELATÓRIO ANEXO. TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 1.500,00
23/11/2023 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,MOTIVO: CREDOR NÃO PRESTOU SERVIÇO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. -1.500,00
05/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.500,00
08/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFS-e nº5,RELATÓRIO ANEXO. TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 1.500,00
28/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.500,00
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1787/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFS-e nº6,RELATÓRIO ANEXO. TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 1.500,00
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.