3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JANEIRO/2023....................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 2800............
=NFST nº025613453 SÉRIE ÚNICA....
79,11
79,11
1.00
=TELEFONE nº3327 1125............
=NFST nº025615827 SÉRIE ÚNICA....
79,11
79,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JANEIRO/2023....................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 2800............
=NFST nº025613453 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1125............
=NFST nº025615827 SÉRIE ÚNICA....
158,22
03/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
158,22
06/03/2023
Pagamento de Empenho 1805/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
158,22
TOTAL
158,22
158,22
158,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.