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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1809 Data de lançamento: 03/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA JANEIRO/2023.................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1396............ =NFST nº025616703 SÉRIE ÚNICA.... 206,94 206,94
1.00 =TELEFONE nº3327 1085............ =NFST nº025612681 SÉRIE ÚNICA.... 183,40 183,40
1.00 =TELEFONE nº3327 1452............ =NFST nº025608614 SÉRIE ÚNICA.... 79,11 79,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2023 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA JANEIRO/2023.................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1396............ =NFST nº025616703 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1085............ =NFST nº025612681 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1452............ =NFST nº025608614 SÉRIE ÚNICA.... 469,45
03/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 469,45
06/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2023 OI SA - 8968 469,45
TOTAL 469,45 469,45 469,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.