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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GENI DE AGUIAR SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1863 Data de lançamento: 06/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 22 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ORDEM DE COMPRA Nº19/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO (20 HORAS SEMANAIS) JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PELO PERÍODO DE 01/03/23 A 31/12/23, CONFORME CONTRATO Nº085/2023 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº022/2023)...................... --------------------------------- =PAGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/12/2023... 1.700,00 17.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2023 ORDEM DE COMPRA Nº19/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO (20 HORAS SEMANAIS) JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PELO PERÍODO DE 01/03/23 A 31/12/23, CONFORME CONTRATO Nº085/2023 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº022/2023)...................... --------------------------------- =PAGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/12/2023.......... 17.000,00
05/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.700,00
13/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1863/2023 - REF. MARÇO/2023,NFS-e nº202300000000084. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 1.700,00
02/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.700,00
04/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1863/2023 - REF. ABRIL/2023, NFS-e nº202300000000087,RELATÓRIO ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 1.700,00
02/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.700,00
06/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1863/2023 - REF. MAIO/2023, NFS-e nº202300000000089,RELATÓRIO ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 1.700,00
30/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.700,00
06/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1863/2023 - REF.JUNHO/2023, NFS-e nº202300000000092. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 1.700,00
31/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.700,00
03/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1863/2023 - REF. JULHO/2023,NFS-e nº202300000000094,RELATÓRIO ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 1.700,00
04/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.700,00
14/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1863/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFS-e nº202300000000095. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 1.700,00
04/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.700,00
11/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1863/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFS-e nº2 RELATÓRIO ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 1.700,00
16/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.700,00
16/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1863/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFS-e nº4, RELATÓRIO ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 1.700,00
09/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.700,00
12/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1863/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFS-e nº5 RELATÓRIO ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 1.700,00
18/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.700,00
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1863/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFS-e nº8, RELATÓRIO ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 1.700,00
TOTAL 17.000,00 17.000,00 17.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.