Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
187 |
Data de lançamento: |
23/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 04.000043.0-0
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO
Nº 103772;.......... |
101,59 |
101,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2023 |
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 04.000043.0-0
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO
Nº 103772;.......... |
101,59 |
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23/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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101,59 |
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23/01/2023 |
Pagamento de Empenho 187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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101,59 |
TOTAL |
101,59 |
101,59 |
101,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.