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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1875 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA PEQUENOS REPAROS NA E.M.E.F. EUCLYDES KLIEMANN, E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER E E.M.E.F. AFONSO BILLIG. SENDO NECESSÁRIA PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023............... -GLASURIT TINTA ACRÍLICO BCO NEVE SB 18L...................... 580,00 580,00
4.00 -PUXADOR CROMADO QUATRO FACES... 10,00 40,00
2.00 -ROLO 23CM ANTIRESPINGO 773/10 ATLAS............................ 19,90 39,80
2.00 -PINCEL 2" ATLAS................ 9,30 18,60
1.00 -PINCEL 2 1/2" ATLAS............ 11,90 11,90
1.00 -TORNEIRA LAVATÓRIO 1193 CS33 1/4 DN15 ZIN ICO................. 64,00 64,00
1.00 -PREGO GERDAU 10X10 1KG......... 48,00 48,00
1.00 -FECHADURA SOPRANO EXT 40MM..... 73,50 73,50
100.00 -PARAFUSO PHILIPS 4,5X22........ 0,20 20,00
1.00 -GLASURIT TINTA ACRÍLICO BCO NEVE SB 18L...................... 525,00 525,00
5.00 -LUVA SOLDÁVEL 25MM............. 1,51 7,55
1.00 -LUVA SOLDÁVEL 32MM............. 4,75 4,75
1.00 -BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32X25............................ 2,60 2,60
1.00 -TÊ SOLDÁVEL 32MM............... 9,90 9,90
1.00 -TORNEIRA PRETA PLÁSTICA JARDIM 1/2"............................. 5,50 5,50
2.00 -LUVA SOLDÁVEL 20MM KRONA....... 1,50 3,00
2.00 -JOELHO 90 SOLDÁVEL 20MM........ 1,90 3,80
1.00 -BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM. 3,00 3,00
1.00 -COLA CANO 175G C/ APLICADOR KRONA............................ 19,80 19,80
1.00 -FITA VEDA ROSCA (18MMX10M) PADOVA........................... 4,90 4,90
1.00 -LIXA FERRO 120 DOBLE........... 4,50 4,50
12.00 -TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM KRONA... 6,85 82,20
1.00 -TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM KRONA... 5,60 5,60
1.00 -PREGO GERDAU 17X27............. 22,90 22,90
12.60 -MILANO MALTA "B" 60X60X2,52.... 27,90 351,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA PEQUENOS REPAROS NA E.M.E.F. EUCLYDES KLIEMANN, E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER E E.M.E.F. AFONSO BILLIG. SENDO NECESSÁRIA PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023............... -GLASURIT TINTA ACRÍLICO BCO NEVE SB 18L...................... -PUXADOR CROMADO QUATRO FACES... -ROLO 23CM ANTIRESPINGO 773/10 ATLAS............................ -PINCEL 2" ATLAS................ -PINCEL 2 1/2" ATLAS............ -TORNEIRA LAVATÓRIO 1193 CS33 1/4 DN15 ZIN ICO................. -PREGO GERDAU 10X10 1KG......... -FECHADURA SOPRANO EXT 40MM..... -PARAFUSO PHILIPS 4,5X22........ -GLASURIT TINTA ACRÍLICO BCO NEVE SB 18L...................... -LUVA SOLDÁVEL 25MM............. -LUVA SOLDÁVEL 32MM............. -BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32X25............................ -TÊ SOLDÁVEL 32MM............... -TORNEIRA PRETA PLÁSTICA JARDIM 1/2"............................. -LUVA SOLDÁVEL 20MM KRONA....... -JOELHO 90 SOLDÁVEL 20MM........ -BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM. -COLA CANO 175G C/ APLICADOR KRONA............................ -FITA VEDA ROSCA (18MMX10M) PADOVA........................... -LIXA FERRO 120 DOBLE........... -TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM KRONA... -TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM KRONA... -PREGO GERDAU 17X27............. -MILANO MALTA "B" 60X60X2,52.... 1.952,34
12/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.952,34
12/04/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1875/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME 23,43
13/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1875/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 1.928,91
TOTAL 1.952,34 1.952,34 1.952,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 12/04/2023 23,43 Lançada
TOTAL   23,43