O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1922 Data de lançamento: 08/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
182.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM CRUZ ALTA/RS, UMA VEZ QUE AS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OUTRAS VIAGENS.......................... -SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA PLACA AYI2E96.......................... 5,00 910,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM CRUZ ALTA/RS, UMA VEZ QUE AS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OUTRAS VIAGENS.......................... -SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA PLACA AYI2E96.......................... 910,00
07/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 910,00
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1922/2023 FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA - 10972 910,00
TOTAL 910,00 910,00 910,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.