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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H

Dados do Empenho
Número do empenho: 1949 Data de lançamento: 08/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE... -CLOREXORAL GEL 2%.............. 10,38 51,90
2.00 -EPCAÇADOR DIGITAL 25MM ABCD C/4 100,00 200,00
5.00 -TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM C/12... 4,32 21,60
4.00 -TRICRESOL FORMALINA 10ML....... 4,98 19,92
10.00 -BROCA CARBIDE CA 8............. 4,56 45,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE... -CLOREXORAL GEL 2%.............. -EPCAÇADOR DIGITAL 25MM ABCD C/4 -TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM C/12... -TRICRESOL FORMALINA 10ML....... -BROCA CARBIDE CA 8............. 339,02
20/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 339,02
20/03/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1949/2023, 15332 - DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H 4,07
22/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1949/2023 DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - 15332 334,95
TOTAL 339,02 339,02 339,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 20/03/2023 4,07 Lançada
TOTAL   4,07