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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SALETE SCHNEIDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2020 Data de lançamento: 13/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE- Ens Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
330.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2023....... CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº001/2023.. ******EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL******* --------------------------------- =ALFACE LISA..................... 4,00 1.320,00
5.00 =ALHO COM CASCA.................. 40,00 200,00
55.00 =CHUCHU.......................... 6,00 330,00
330.00 TEMPERO VERDE.................... 4,00 1.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2023 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2023....... CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº001/2023.. ******EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL******* --------------------------------- =ALFACE LISA..................... =ALHO COM CASCA.................. =CHUCHU.......................... TEMPERO VERDE.................... 3.170,00
14/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 120,00
14/04/2023 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2020/2023, 3200 - Salete Schneider 1,80
18/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 118,20
16/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 140,00
16/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 140,00
16/05/2023 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2020/2023, 3200 - Salete Schneider 2,10
16/05/2023 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2020/2023, 3200 - Salete Schneider 2,08
16/05/2023 Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 2020/2023 -2,10
16/05/2023 RETENÇÃO DE INSS REALIZADA COM VALOR INCORRETO. -140,00
18/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 137,92
20/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 102,45
20/06/2023 TROCA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FUNRURAL. -43,65
22/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2020/2023 - NFP nº917931 SÉRIE 218. Salete Schneider - 3200 102,45
18/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 403,85
20/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2020/2023 - REF. NFP nº917935 SÉRIE 218 TIPO P. Salete Schneider - 3200 403,85
17/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.698,15
22/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2020/2023 - REF.FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,CONFORME NFP nº917939 SÉRIE 218 TIPO P, RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS,ENCONTRA-SE ARQUIVADO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/NUTRICIONISTA. Salete Schneider - 3200 1.698,15
29/08/2023 ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO: SOBRA DE SALDO, PERÍODO DO CONTRATO EXPIRADO. -661,90
TOTAL 2.464,45 2.464,45 2.464,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 14/04/2023 1,80 Lançada
INSS 16/05/2023 2,10 Lançada
INSS 16/05/2023 2,08 Lançada
TOTAL   5,98