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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2054 Data de lançamento: 13/03/2023
Tipo de empenho: PARCELAMENTO FPMS
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DA PARCELA Nº65/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA MARÇO/2023,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -TERMO DE ACORDO Nº1615/2017.... 56.629,56 56.629,56
1.00 =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... 31.738,05 31.738,05
1.00 =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... 7.025,95 7.025,95
1.00 =TERMO DE ACORDO nº1618/2017..... 292,46 292,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2023 PAGAMENTO DA PARCELA Nº65/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA MARÇO/2023,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -TERMO DE ACORDO Nº1615/2017.... =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1618/2017..... 95.686,02
13/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 95.686,02
16/03/2023 Pagamento de Empenho 2054/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 95.686,02
TOTAL 95.686,02 95.686,02 95.686,02
SALDO A PAGAR 0,00