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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2055 Data de lançamento: 13/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IYO9648, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO O VEÍCULO ESSENCIAL PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO USO DO SUS........................... -BUCHA BALANÇA DIANTEIRA........ 50,00 100,00
2.00 -BUCHA BALANÇA TRASEIRA......... 80,00 160,00
2.00 -BARRA AXIAL.................... 50,00 100,00
2.00 -AMORTECEDOR TRASEIRO........... 250,00 500,00
2.00 -KIT BATENTE COIFA TRASEIRA..... 50,00 100,00
1.00 -JOGO DE VELA................... 130,00 130,00
1.00 -FILTRO DE AR................... 45,00 45,00
2.00 -SONDA LAMBDA................... 350,00 700,00
1.00 -JOGO DE PASTILHA............... 200,00 200,00
1.00 -PIVÔ.......................... 130,00 130,00
2.00 -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... 350,00 700,00
2.00 -BUCHA ESTABILIZADOR............ 80,00 160,00
2.00 -KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO........................ 100,00 200,00
1.00 -VÁLVULA........................ 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IYO9648, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO O VEÍCULO ESSENCIAL PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO USO DO SUS........................... -BUCHA BALANÇA DIANTEIRA........ -BUCHA BALANÇA TRASEIRA......... -BARRA AXIAL.................... -AMORTECEDOR TRASEIRO........... -KIT BATENTE COIFA TRASEIRA..... -JOGO DE VELA................... -FILTRO DE AR................... -SONDA LAMBDA................... -JOGO DE PASTILHA............... -PIVÔ.......................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... -BUCHA ESTABILIZADOR............ -KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO........................ -VÁLVULA........................ 3.505,00
22/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 3.505,00
23/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2055/2023 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044 3.505,00
TOTAL 3.505,00 3.505,00 3.505,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.