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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2088 Data de lançamento: 14/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO nº096/2023(PREGÃO ELETRÔNICO nº026/2022)...................... --------------------------------- =Suporte tipo petala,p/3 luminarias publicas led, produzidas em tubo galvanizado a fogo 48,3mm x 2mm espessura, c/base de 5” x 2,0mm de espessura ,c/ ajuste de aperto p/ fixar na parte superior do poste de concreto redondo................. 219,00 3.942,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO nº096/2023(PREGÃO ELETRÔNICO nº026/2022)...................... --------------------------------- =Suporte tipo petala,p/3 luminarias publicas led, produzidas em tubo galvanizado a fogo 48,3mm x 2mm espessura, c/base de 5” x 2,0mm de espessura ,c/ ajuste de aperto p/ fixar na parte superior do poste de concreto redondo................. 3.942,00
16/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. 3.942,00
21/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2023 CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA ME - 3925 3.942,00
TOTAL 3.942,00 3.942,00 3.942,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.