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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RAFAEL DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2098 Data de lançamento: 14/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE - Educ. Infantil Pré - escola
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2023....... CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº001/2023.. ******EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA******** --------------------------------- MORANGO EM NATURA OU POLPA CONGELADA........................ 28,00 4.200,00
117.00 =TOMATE SALADA................... 10,50 1.228,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2023 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2023....... CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº001/2023.. ******EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA******** --------------------------------- MORANGO EM NATURA OU POLPA CONGELADA........................ =TOMATE SALADA................... 5.428,50
12/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.190,00
12/04/2023 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2098/2023, 13972 - Rafael da Costa 17,85
18/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2098/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.172,15
16/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.102,50
16/05/2023 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2098/2023, 13972 - Rafael da Costa 16,54
25/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2098/2023 - REF. NFP nº902974 SÉRIE 207 TIPO P. Rafael da Costa - 13972 1.085,96
20/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.189,40
20/06/2023 TROCA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FUNRURAL. -47,03
22/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2098/2023 - NFP nº902979 SÉRIE 207. Rafael da Costa - 13972 1.189,40
17/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 520,58
19/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 689,50
20/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2098/2023 - REF. NFP nº902994 SÉRIE 207 TIPO P. Rafael da Costa - 13972 520,58
26/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2098/2023 - NFP nº902997 SÉRIE 207 TIPO P. Rafael da Costa - 13972 689,50
16/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 455,08
22/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2098/2023 - REF. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE MICROPRODUTOR nº903000 SÉRIE 207 TIPO P, RELATÓRIOS DE CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS ESTÃO ARQUIVADOS EM PODER DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/NUTRICIONISTA. Rafael da Costa - 13972 455,08
29/08/2023 ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO: SOBRA DE SALDO, PERÍODO DO CONTRATO EXPIRADO. -234,41
TOTAL 5.147,06 5.147,06 5.147,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 12/04/2023 17,85 Lançada
INSS 16/05/2023 16,54 Lançada
TOTAL   34,39