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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2129 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 ORDEM DE COMPRA Nº26/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº93/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2023)...................... --------------------------------- =ABACATE......................... 5,00 200,00
30.00 AÇÚCAR CRISTAL, GRANULADO, COR CLARA, SEM UMIDADE, PACOTE DE 05 KG 23,50 705,00
10.00 AMIDO DE MILHO CAIXA 500g 4,70 47,00
30.00 APRESUNTADO FATIADO 33,00 990,00
96.00 BANANA 3,89 373,44
72.00 BATATA DOCE 4,30 309,60
150.00 BATATA INGLESA 5,00 750,00
192.00 BEBIDA LÁCTEA BANDEJAS 540g C/ 6 UNIDADES 4,20 806,40
50.00 BETERRABA 4,48 224,00
24.00 BOLACHA DOCE MARIA, PACOTE DE 400g 4,50 108,00
30.00 BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER 400g 5,20 156,00
50.00 CALDO DE CARNE EMBALAGEM 125g C/ 12 TABLETES 3,90 195,00
50.00 CALDO DE GALINHA EMBALAGEM 125g C/ 12 TABLETES 3,90 195,00
8.00 CARVÃO 16,80 134,40
72.00 CEBOLA MÉDIA COM CASCA 5,00 360,00
30.00 SCHMIER DOCE DE LEITE 400g 7,40 222,00
72.00 CHUCHU 5,00 360,00
12.00 COCO RALADO DESIDRATADO 100g 5,50 66,00
30.00 COUVE 5,98 179,40
200.00 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 9,98 1.996,00
90.00 CREME DE LEITE 200g 3,85 346,50
24.00 FARINHA DE MILHO 3,79 90,96
24.00 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 EMBALAGEM 05 KG 3,95 94,80
12.00 FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO 125g 6,05 72,60
18.00 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100g 3,80 68,40
10.00 FÓSFORO CX C/ 40 UNIDADES 3,90 39,00
25.00 KETCHUP TRADICIONAL 200g 3,45 86,25
96.00 LARANJA 3,98 382,08
60.00 LEITE CONDENSADO EMBALAGEM 395g 6,25 375,00
24.00 LENTILHA 8,25 198,00
72.00 MAÇÃ 5,99 431,28
20.00 MAIONESE SACHÊ 01 KG 12,60 252,00
40.00 MAMÃO 9,80 392,00
96.00 MANGA 5,99 575,04
25.00 MARGARINA CREMOSA COM SAL 500g 5,85 146,25
55.00 MASSA DE PASTEL TAMANHO MÉDIO 500g 6,20 341,00
20.00 MELANCIA 24,99 499,80
30.00 MILHO VERDE SACHÊ 170g 2,45 73,50
50.00 MISTURA PARA BOLOS SABORES SORTIDOS 4,60 230,00
30.00 MORANGA CABOTIÁ E VERMELHA 8,90 267,00
10.00 MORTADELA EM TUBOS 3kg 32,00 320,00
15.00 PACOTE DE PIRULITO 01 KG 17,70 265,50
90.00 PÃO DE SANDUÍCHE 7,95 715,50
70.00 PIMENTÃO 2,80 196,00
60.00 PÓ PARA GELATINA CX C/ 85g SABORES SORTIDOS (EXCETO LIMÃO) 1,90 114,00
50.00 PÓ PARA PUDIM SABORES SORTIDOS 50g 2,40 120,00
60.00 QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE 46,00 2.760,00
70.00 REFRIGERANTE FRASCO DE 2 LITROS SABORES LARANJA, UVA, LIMÃO E GUARANÁ 6,95 486,50
25.00 REPOLHO 7,50 187,50
10.00 REPOLHO ROXO 9,00 90,00
12.00 SAGU PACOTE 500g 6,40 76,80
15.00 SAL REFINADO MOÍDO IODADO 01 KG 1,90 28,50
60.00 SALSICHÃO MISTO 19,48 1.168,80
60.00 SUCO PACOTE DE 01 KG (ABACAXI, LARANJA, PÊSSEGO, SALADA DE FRUTAS E LIMÃO) 11,80 708,00
30.00 TEMPERO IDEAL PARA CARNES 60g 4,90 147,00
60.00 TOMATE 5,85 351,00
30.00 VINAGRE DE MAÇÃ 3,95 118,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 ORDEM DE COMPRA Nº26/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº93/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2023)...................... --------------------------------- =ABACATE......................... AÇÚCAR CRISTAL, GRANULADO, COR CLARA, SEM UMIDADE, PACOTE DE 05 KG AMIDO DE MILHO CAIXA 500g APRESUNTADO FATIADO BANANA BATATA DOCE BATATA INGLESA BEBIDA LÁCTEA BANDEJAS 540g C/ 6 UNIDADES BETERRABA BOLACHA DOCE MARIA, PACOTE DE 400g BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER 400g CALDO DE CARNE EMBALAGEM 125g C/ 12 TABLETES CALDO DE GALINHA EMBALAGEM 125g C/ 12 TABLETES CARVÃO CEBOLA MÉDIA COM CASCA SCHMIER DOCE DE LEITE 400g CHUCHU COCO RALADO DESIDRATADO 100g COUVE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CREME DE LEITE 200g FARINHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO TIPO 1 EMBALAGEM 05 KG FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO 125g FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100g FÓSFORO CX C/ 40 UNIDADES KETCHUP TRADICIONAL 200g LARANJA LEITE CONDENSADO EMBALAGEM 395g LENTILHA MAÇÃ MAIONESE SACHÊ 01 KG MAMÃO MANGA MARGARINA CREMOSA COM SAL 500g MASSA DE PASTEL TAMANHO MÉDIO 500g MELANCIA MILHO VERDE SACHÊ 170g MISTURA PARA BOLOS SABORES SORTIDOS MORANGA CABOTIÁ E VERMELHA MORTADELA EM TUBOS 3kg PACOTE DE PIRULITO 01 KG PÃO DE SANDUÍCHE PIMENTÃO PÓ PARA GELATINA CX C/ 85g SABORES SORTIDOS (EXCETO LIMÃO) PÓ PARA PUDIM SABORES SORTIDOS 50g QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE REFRIGERANTE FRASCO DE 2 LITROS SABORES LARANJA, UVA, LIMÃO E GUARANÁ REPOLHO REPOLHO ROXO SAGU PACOTE 500g SAL REFINADO MOÍDO IODADO 01 KG SALSICHÃO MISTO SUCO PACOTE DE 01 KG (ABACAXI, LARANJA, PÊSSEGO, SALADA DE FRUTAS E LIMÃO) TEMPERO IDEAL PARA CARNES 60g TOMATE VINAGRE DE MAÇÃ 21.192,30
24/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 3.272,45
27/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2129/2023 - REF. DANFE's nº046436128, nº046438501 e nº046439325 SÉRIE 890, RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO. ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 3.272,45
02/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 2.523,55
07/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2129/2023 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CMRCA/SEC.MUN.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO, DANFE's nº047159212, 047159538 e 047161325 SÉRIE 890. ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 2.523,55
05/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.Conforme Nota Fiscal Nº 890/047847009; 890/047847723; 890/047848110; 3.029,06
13/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2129/2023 - REF. JUNHO/2023, Conforme Nota Fiscal Nº 890/047847009; 890/047847723; 890/047848110; ELISANDRA DE SOUZA FIUZA-ME - 13400. 3.029,06
21/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 3.883,04
24/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2129/2023 - DANFE's nº048570496, nº048570868 e nº048571716 SÉRIE 890, RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO. ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 3.883,04
18/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 3.359,71
10/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2129/2023 - Conforme DANFE Nº 890/49016272; 890/49016568; 890/49017216; RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO. ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 3.359,71
17/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 5.124,49
21/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2129/2023 - DANFE's nº50047069, nº050047189 e nº50047258 SÉRIE 890. ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 5.124,49
TOTAL 21.192,30 21.192,30 21.192,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.