O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BERVIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 213 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.92.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO (ART.18 § 1º, LC 101)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 86 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGTO.POR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PEDIÁTRICO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2022,CONFORME CONTRATO nº331/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº086/2022............. --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 15 A 22/12/2022, REFERENTE A 50 CONSULTAS,CONFORME CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO nº331/2022....................... 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 PAGTO.POR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PEDIÁTRICO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2022,CONFORME CONTRATO nº331/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº086/2022............. --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 15 A 22/12/2022, REFERENTE A 50 CONSULTAS,CONFORME CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO nº331/2022....................... 6.000,00
30/01/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 6.000,00
30/01/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 213/2023, 15839 - BERVIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 288,00
01/02/2023 Pagamento de Empenho 213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.712,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 30/01/2023 288,00 Lançada
TOTAL   288,00