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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2130 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
350.00 ORDEM DE COMPRA Nº27/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº093/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2023)...................... --------------------------------- =COXA E SOBRECOXA DE FRANGO...... 9,98 3.493,00
250.00 PÃO FATIADO PCT DE 500g 7,95 1.987,50
75.00 PÃO FATIADO INTEGRAL PCT 500g 10,50 787,50
120.00 BATATA DOCE 4,30 516,00
120.00 TOMATE 5,85 702,00
90.00 MORANGA CABOTIÁ 2 KG 8,90 801,00
90.00 REPOLHO VERDE 7,50 675,00
90.00 BETERRABA 4,48 403,20
120.00 CEBOLA GRANDE 5,00 600,00
180.00 ALHO (CABEÇA GRANDE, MÉDIA 30g) 1,99 358,20
70.00 BANANA VERDE 3,89 272,30
30.00 MAMÃO FORMOSA GRANDE 1,5 KG 12,00 360,00
70.00 MAÇÃ GALA 6,00 420,00
24.00 IOGURTE EM BANDEJA 540g (C/ 06 UNID DE 90g CADA, SABOR MORANGO) 4,45 106,80
90.00 CHUCHU 5,00 450,00
30.00 MARGARINA EMBALAGEM DE 01 KG 14,40 432,00
300.00 QUEIJO MUSSARELA, PACOTES DE 150g (FECHADOS NA INDÚSTRIA) 7,19 2.157,00
200.00 PRESUNTO COZIDO PACOTES DE 150g (FECHADOS NA INDÚSTRIA) 7,00 1.400,00
96.00 MASSA DE PASTEL RESFRIADA 500g (MASSA REDONDA) 6,20 595,20
60.00 VINAGRE DE MAÇÃ 750 ml 3,95 237,00
60.00 SAL MOÍDO IODADO PACOTE 01 KG 1,90 114,00
60.00 LENTILHA PCT 500g, CLASSE MISTURADA, TIPO 1 8,25 495,00
60.00 POLENTINA PCT 500g (DEVE CONTER MILHO, SAL, FERRO E ÁCIDO FÓLICO) 4,45 267,00
120.00 MASSA PARAFUSO 500g 3,35 402,00
30.00 MASSA CABELO DE ANJO PAC 500g 5,15 154,50
120.00 MASSA TIPO CASEIRA PAC 500g 6,35 762,00
30.00 BISCOITO MARIA, PACOTE 400g 4,50 135,00
30.00 BISCOITO ÁGUA E SAL PACOTE 400g 6,20 186,00
60.00 GELATINA DIET CX 25g (SABORES MORANGO E ABACAXI) 4,90 294,00
60.00 GELATINA DIET CX 25g (MORANGO E ABACAXI) 4,99 299,40
30.00 TEMPERO EM CUBOS SABOR FRANGO CX C/ 12 CUBOS 3,80 114,00
30.00 TEMPERO EM CUBOS SABOR CARNE CX C/ 12 CUBOS 3,80 114,00
30.00 TEMPERO EM CUBOS SABOR ALHO CX C/ 12 CUBOS 4,45 133,50
60.00 SUCO EM PÓ PAC 01 KG (ABACAXI, LARANJA OU LIMÃO) 11,80 708,00
90.00 CAFÉ SOLÚVEL 180g 14,90 1.341,00
50.00 SCHMIER DE FRUTA 500g (SABORES ABÓBORA, UVA E MAÇÃ) 5,60 280,00
240.00 CREME DE LEITE CX 200g 3,85 924,00
25.00 FARINHA DE ROSCA PACOTE 500g (SERÁ ACEITO SOMENTE A INDUSTRIALIZADA) 6,50 162,50
50.00 FARINHA DE TRIGO PCT 05 KG 18,90 945,00
10.00 FERMENTO QUÍMICO 250g 9,50 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 ORDEM DE COMPRA Nº27/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº093/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2023)...................... --------------------------------- =COXA E SOBRECOXA DE FRANGO...... PÃO FATIADO PCT DE 500g PÃO FATIADO INTEGRAL PCT 500g BATATA DOCE TOMATE MORANGA CABOTIÁ 2 KG REPOLHO VERDE BETERRABA CEBOLA GRANDE ALHO (CABEÇA GRANDE, MÉDIA 30g) BANANA VERDE MAMÃO FORMOSA GRANDE 1,5 KG MAÇÃ GALA IOGURTE EM BANDEJA 540g (C/ 06 UNID DE 90g CADA, SABOR MORANGO) CHUCHU MARGARINA EMBALAGEM DE 01 KG QUEIJO MUSSARELA, PACOTES DE 150g (FECHADOS NA INDÚSTRIA) PRESUNTO COZIDO PACOTES DE 150g (FECHADOS NA INDÚSTRIA) MASSA DE PASTEL RESFRIADA 500g (MASSA REDONDA) VINAGRE DE MAÇÃ 750 ml SAL MOÍDO IODADO PACOTE 01 KG LENTILHA PCT 500g, CLASSE MISTURADA, TIPO 1 POLENTINA PCT 500g (DEVE CONTER MILHO, SAL, FERRO E ÁCIDO FÓLICO) MASSA PARAFUSO 500g MASSA CABELO DE ANJO PAC 500g MASSA TIPO CASEIRA PAC 500g BISCOITO MARIA, PACOTE 400g BISCOITO ÁGUA E SAL PACOTE 400g GELATINA DIET CX 25g (SABORES MORANGO E ABACAXI) GELATINA DIET CX 25g (MORANGO E ABACAXI) TEMPERO EM CUBOS SABOR FRANGO CX C/ 12 CUBOS TEMPERO EM CUBOS SABOR CARNE CX C/ 12 CUBOS TEMPERO EM CUBOS SABOR ALHO CX C/ 12 CUBOS SUCO EM PÓ PAC 01 KG (ABACAXI, LARANJA OU LIMÃO) CAFÉ SOLÚVEL 180g SCHMIER DE FRUTA 500g (SABORES ABÓBORA, UVA E MAÇÃ) CREME DE LEITE CX 200g FARINHA DE ROSCA PACOTE 500g (SERÁ ACEITO SOMENTE A INDUSTRIALIZADA) FARINHA DE TRIGO PCT 05 KG FERMENTO QUÍMICO 250g 24.679,60
05/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 4.179,69
13/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2130/2023 - REF. DANFE's nº046147642 e 046147691 SÉRIE 890.RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO. ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 4.179,69
05/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 4.496,85
11/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2130/2023 - DANFES nº046702999 e nº046708259 SÉRIE 890, RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO. ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 4.496,85
06/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 4.736,42
13/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2130/2023 - REF. DANFE's nº047218379 e nº047219781 SÉRIE 890. RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO. ELISANDRA DE SOUZA FIUZA-ME - 13400 4.736,42
04/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 4.493,95
11/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2130/2023 - DANFES nº047751919, nº047749320 e nº047750317 SÉRIE 890. ELISANDRA DE SOUZA FIUZA-ME - 13400 4.493,95
15/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 6.772,69
12/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2130/2023 - Conforme DANFE Nº 890/48252575; 890/48252589,RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO. ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 6.772,69
TOTAL 24.679,60 24.679,60 24.679,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.