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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2139 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 ORDEM DE COMPRA Nº34/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº095/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2023)...................... --------------------------------- =ABACAXI......................... 5,90 354,00
15.00 ALHO BULBO INTEIRO MÉDIO, SEM BROTO E DE BOA QUALIDADE 31,00 465,00
18.00 BANHA 17,00 306,00
120.00 ÓLEO DE SOJA 900ml 8,95 1.074,00
100.00 PEITO DE FRANGO 16,48 1.648,00
15.00 PEPINO EM CONSERVA 03 KG 63,50 952,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 ORDEM DE COMPRA Nº34/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº095/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2023)...................... --------------------------------- =ABACAXI......................... ALHO BULBO INTEIRO MÉDIO, SEM BROTO E DE BOA QUALIDADE BANHA ÓLEO DE SOJA 900ml PEITO DE FRANGO PEPINO EM CONSERVA 03 KG 4.799,50
24/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 550,14
27/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2139/2023 - REF. DANFE nº046483256 SÉRIE 890, RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME - 10438 550,14
07/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 592,71
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2139/2023 - DANFE nº047239427 SÉRIE 890.RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME - 10438 592,71
05/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 476,58
13/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2139/2023 - REF. JUNHO/2023,NFE :047860684 SERIE: 890 SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME - 10438. 476,58
23/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 714,74
23/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 715,12
23/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2139/2023 - DANFE nº049046429 SÉRIE 890, RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO. SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438 715,12
23/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2139/2023 - DANFE nº48589593 SÉRIE 890,RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO. SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438 714,74
27/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.750,21
22/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2139/2023 - DANFE nº49997886 SÉRIE 890,RELATÓRIO ANEXO. SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438 1.750,21
TOTAL 4.799,50 4.799,50 4.799,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.