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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2186 Data de lançamento: 16/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 20 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PAGAMENTO MENSAL DE CONVÊNIO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM -, VÁLIDO PARA O ANO DE 2023 (01/01 A 31/12), CONFORME RESOLUÇÃO 03/2022(TABELA DE VALORES DA CNM E TERMO DE FILIAÇÃO EMITIDO EM 02/01/2017... --------------------------------- 919,00 11.028,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2023 PAGAMENTO MENSAL DE CONVÊNIO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM -, VÁLIDO PARA O ANO DE 2023 (01/01 A 31/12), CONFORME RESOLUÇÃO 03/2022(TABELA DE VALORES DA CNM E TERMO DE FILIAÇÃO EMITIDO EM 02/01/2017... --------------------------------- 11.028,00
16/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 919,00
16/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 919,00
20/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2186/2023 - REF. JANEIRO/2023, LANÇAMENTO DE DÉBITO REALIZADO NA CONTA BANCÁRIA 49036-9 AG.3762-1 DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 10/02/2023. CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 919,00
20/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2186/2023 - REF. FEVEREIRO/2023,LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA nº49036-9 AG.3762-1 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 10/03/2023. CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 919,00
10/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 919,00
12/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2186/2023 - CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 49036-9 AG.3762-1 DO BANCO DO BRASIL,REALIZADO NO DIA 10/04/2023,REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM. CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 919,00
15/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 919,00
15/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2168/2023 - REF.CONTRIBUIÇÃO A CNM, LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 49036-9 NO DIA 10/05/2023. CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 919,00
16/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 919,00
19/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2186/2023 - LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 49036-9 DO BB AG.3762-1,NO DIA 09/06/2023, REF.CONTRIBUIÇÃO ACNM. CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 919,00
11/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 919,00
17/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2186/2023 - LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 49036-9 DO BB AG.3762-1,NO DIA 10/07/2023, REF.CONTRIBUIÇÃO A CNM. CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 919,00
10/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 919,00
11/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2186/2023 - FINALIDADE CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA nº49036-9 AG.3762-1 DP BB, NO DIA 10/08/2023 REF.MENSALIDADE CNM. CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 919,00
18/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 919,00
18/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2186/2023 - LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 49036-9 DO BB, NO DIA 08/09/2023,REF.CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM. CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 919,00
11/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 919,00
18/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2186/2023 - CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE BÉBITO NA CONTA 49036-9 DO BB NO DIA 10/10/2023, REF.CONTRIBUIÇÃO A CNM. CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 919,00
13/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 919,00
16/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2186/2023 - CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 49036-9 DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 10/11/2023. REF.CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM. CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 919,00
08/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 919,00
13/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2186/2023 - CONTRIBUIÇÃO A CNM, REF.NOVEMBRO/2023, CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL CONTA nº49036-9 QUE DEMONSTRA O LANÇAMENTO DE DÉBITO NO DIA 08/12/2023 DOCUMENTO nº48.955 LOTE 11006. CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 919,00
10/01/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 919,00
17/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2186/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, CONTRIBUIÇÃO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS,CONFORME DÉBITO NA CONTA 49036-9 BB, NO DIA 10/01/2024. CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 919,00
TOTAL 11.028,00 11.028,00 11.028,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.