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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2194 Data de lançamento: 17/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2023.................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 2800............ =NFST nº 025803970 SÉRIE ÚNICA... 79,11 79,11
1.00 =TELEFONE nº3327 1125............ =NFST nº 025806252 SÉRIE ÚNICA... 79,11 79,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2023 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2023.................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 2800............ =NFST nº 025803970 SÉRIE ÚNICA... =TELEFONE nº3327 1125............ =NFST nº 025806252 SÉRIE ÚNICA... 158,22
17/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. Conforme Nota Fiscal Nº U/025806252; U/025803970; 158,22
21/03/2023 Pagamento de Empenho 2194/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 158,22
TOTAL 158,22 158,22 158,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.