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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2202 Data de lançamento: 20/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1400............ =NFST nº025799280 SÉRIE ÚNICA.... 66,00 66,00
1.00 =TELEFONE nº3327 1458............ =NFST nº025802430 SÉRIE ÚNICA.... 199,62 199,62
1.00 =TELEFONE nº3327 1382............ =NFST nº025806957 SÉRIE ÚNICA.... 101,71 101,71
1.00 =TELEFONE nº3327 1099............ =NFST nº025800411 SÉRIE ÚNICA.... 202,09 202,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2023 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1400............ =NFST nº025799280 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1458............ =NFST nº025802430 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1382............ =NFST nº025806957 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1099............ =NFST nº025800411 SÉRIE ÚNICA.... 569,42
20/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 569,42
20/03/2023 EMPENHO LANÇADO COM ITEM INCORRETO. -569,42
20/03/2023 EMPENHO LANÇADO COM ITEM INCORRETO. -569,42
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.