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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2206 Data de lançamento: 20/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. (PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022)............. OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 16/03/2023 CONFORME DANFE nº65193 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =Recarga de oxigênio medicinal, cilindro de 6m³.................. --------------------------------- 161,00 3.220,01
1.00 =Recarga de oxigênio medicinal,cilindro de 2,2m³...... 123,00 123,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2023 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. (PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022)............. OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 16/03/2023 CONFORME DANFE nº65193 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =Recarga de oxigênio medicinal, cilindro de 6m³.................. --------------------------------- =Recarga de oxigênio medicinal,cilindro de 2,2m³...... 3.343,01
20/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 3.343,01
20/03/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2206/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 40,12
11/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2206/2023 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 3.302,89
TOTAL 3.343,01 3.343,01 3.343,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 20/03/2023 40,12 Lançada
TOTAL   40,12