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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2219 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K SÉRIE JAP 0036 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANCED PLACA PSJ2014, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS AS PEÇAS SE DESGASTAM NATURALMENTE COM O TEMPO E PRECISAM SER SUBSTITUÍDAS..................... -RELÉ AUXILIAR.................. 40,00 120,00
1.00 -PORTA FUZÍVEIS................. 40,00 40,00
1.00 -PALHETA LIMPADOR............... 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K SÉRIE JAP 0036 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANCED PLACA PSJ2014, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS AS PEÇAS SE DESGASTAM NATURALMENTE COM O TEMPO E PRECISAM SER SUBSTITUÍDAS..................... -RELÉ AUXILIAR.................. -PORTA FUZÍVEIS................. -PALHETA LIMPADOR............... 240,00
17/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 240,00
23/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2023 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.