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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2230 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO NO PAVILÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL;...... -BRAÇADEIRA TIPO U 3/4";.... 1,50 6,00
8.00 -PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 22;.... 0,20 1,60
1.00 -DISCO 4" SERRA VIDEA 40T FERTAR;..... 29,80 29,80
1.00 -FERRO 10MM 3/8 GERDAU 7,4KG;... 74,60 74,60
1.00 -ARAME RECOZIDO 1,6 BWG KG;... 29,80 29,80
116.00 -ARRUELA LISA 5/16 8MM 407PK;... 0,25 29,00
10.00 -PREGO GERDAU 19 X 39;...... 24,90 249,00
192.00 -ARRUELA LISA 1/4 6,3MM 195PK;... 0,40 76,80
2.00 -PREGO GERDAU 20 X 48;..... 29,00 58,00
1.00 -BROCA 3,5MM AÇO RÁPIDO;..... 7,30 7,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO NO PAVILÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL;...... -BRAÇADEIRA TIPO U 3/4";.... -PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 22;.... -DISCO 4" SERRA VIDEA 40T FERTAR;..... -FERRO 10MM 3/8 GERDAU 7,4KG;... -ARAME RECOZIDO 1,6 BWG KG;... -ARRUELA LISA 5/16 8MM 407PK;... -PREGO GERDAU 19 X 39;...... -ARRUELA LISA 1/4 6,3MM 195PK;... -PREGO GERDAU 20 X 48;..... -BROCA 3,5MM AÇO RÁPIDO;..... 561,90
03/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 561,90
03/04/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2230/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME 6,76
06/04/2023 Pagamento de Empenho 2230/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 555,14
TOTAL 561,90 561,90 561,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 03/04/2023 6,76 Lançada
TOTAL   6,76