Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
Número do empenho: | 2236 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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7.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.F DARCI TEODORO SAMPAIO, E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER, E.M.E.F. AFONSO BILLIG, E.M.E.F. EUCLYDES KLIEMANN, E.M.E.F. PADRE ANCHIETA, E.M.E.F. JOÃO GONÇALVES VIEIRA E E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS......................... -VASSOURA DE PALHA.............. | 29,00 | 203,00 |
8.00 | -VASSOURA DE NYLON.............. | 8,90 | 71,20 |
70.00 | -ESPONJA LAVAR LOUÇA............ | 0,95 | 66,50 |
12.00 | -ÁLCOOL LÍQUIDO 5L.............. | 38,00 | 456,00 |
10.00 | -CERA VERMELHA 5L............... | 24,00 | 240,00 |
15.00 | -SABÃO EM BARRA................. | 3,49 | 52,35 |
5.00 | -ESPONJA DE LÃ DE AÇO 10 PCT C/ 8 UN............................. | 21,90 | 109,50 |
34.00 | -PAPEL TOALHA C/ 1000 UN........ | 14,80 | 503,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.F DARCI TEODORO SAMPAIO, E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER, E.M.E.F. AFONSO BILLIG, E.M.E.F. EUCLYDES KLIEMANN, E.M.E.F. PADRE ANCHIETA, E.M.E.F. JOÃO GONÇALVES VIEIRA E E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS......................... -VASSOURA DE PALHA.............. -VASSOURA DE NYLON.............. -ESPONJA LAVAR LOUÇA............ -ÁLCOOL LÍQUIDO 5L.............. -CERA VERMELHA 5L............... -SABÃO EM BARRA................. -ESPONJA DE LÃ DE AÇO 10 PCT C/ 8 UN............................. -PAPEL TOALHA C/ 1000 UN........ | 1.701,75 | ||
30/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.701,75 | ||
11/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2236/2023 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 1.701,75 | ||
TOTAL | 1.701,75 | 1.701,75 | 1.701,75 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |