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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2236 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.F DARCI TEODORO SAMPAIO, E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER, E.M.E.F. AFONSO BILLIG, E.M.E.F. EUCLYDES KLIEMANN, E.M.E.F. PADRE ANCHIETA, E.M.E.F. JOÃO GONÇALVES VIEIRA E E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS......................... -VASSOURA DE PALHA.............. 29,00 203,00
8.00 -VASSOURA DE NYLON.............. 8,90 71,20
70.00 -ESPONJA LAVAR LOUÇA............ 0,95 66,50
12.00 -ÁLCOOL LÍQUIDO 5L.............. 38,00 456,00
10.00 -CERA VERMELHA 5L............... 24,00 240,00
15.00 -SABÃO EM BARRA................. 3,49 52,35
5.00 -ESPONJA DE LÃ DE AÇO 10 PCT C/ 8 UN............................. 21,90 109,50
34.00 -PAPEL TOALHA C/ 1000 UN........ 14,80 503,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.F DARCI TEODORO SAMPAIO, E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER, E.M.E.F. AFONSO BILLIG, E.M.E.F. EUCLYDES KLIEMANN, E.M.E.F. PADRE ANCHIETA, E.M.E.F. JOÃO GONÇALVES VIEIRA E E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS......................... -VASSOURA DE PALHA.............. -VASSOURA DE NYLON.............. -ESPONJA LAVAR LOUÇA............ -ÁLCOOL LÍQUIDO 5L.............. -CERA VERMELHA 5L............... -SABÃO EM BARRA................. -ESPONJA DE LÃ DE AÇO 10 PCT C/ 8 UN............................. -PAPEL TOALHA C/ 1000 UN........ 1.701,75
30/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.701,75
11/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2236/2023 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 1.701,75
TOTAL 1.701,75 1.701,75 1.701,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.