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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2238 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.I. LORIEN BRESCANSIN E E.M.E.I. PINGO DE GENTE, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS........ -PANO DE CHÃO................... 5,99 59,90
15.00 -PANO DE PRATO.................. 3,99 59,85
1.00 -PAPEL HIGIÊNICO 30M C/ 64UN.... 52,00 52,00
1.00 -SABONETE LÍQUIDO 5L............ 39,89 39,89
2.00 -SACO DE LIXO REFORÇADO 30L C/ 100 UN........................... 25,20 50,40
2.00 -SACO DE LIXO REFORÇADO 50L C/ 100 UN........................... 25,20 50,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.I. LORIEN BRESCANSIN E E.M.E.I. PINGO DE GENTE, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS........ -PANO DE CHÃO................... -PANO DE PRATO.................. -PAPEL HIGIÊNICO 30M C/ 64UN.... -SABONETE LÍQUIDO 5L............ -SACO DE LIXO REFORÇADO 30L C/ 100 UN........................... -SACO DE LIXO REFORÇADO 50L C/ 100 UN........................... 312,44
10/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 312,44
10/05/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2238/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH 3,74
11/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2238/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 308,70
TOTAL 312,44 312,44 312,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 10/05/2023 3,74 Lançada
TOTAL   3,74