O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2261 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal e casa Velatória
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
109.00 ADITIVO CONTRATUAL,REFERENTE ACRESCIMO NO VALOR DO CONTRATO INICIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,CONFORME ADITIVO SOLICITADO PELA SRTA.JOSIELI FERREIRA(ARQUITETA URBANISTA CAU/RS A187139-0)...... E DE ACORDO COM A TP-013/2022,2º TERMO ADITIO DO CONTRATO nº252/2022....................... ESTE PAGAMENTO REFERE-SE A 11,97% DE ADITIVO CONTRATUAL REF.AOS ITENS AUMENTADOS OBEDECENDO AS CARACTERÍSTICAS DOS MEMORIAIS E PROJETO CONTRATADO INICIALMENTE. SENDO:......................... 52,00 5.668,00
4.98 =CONCRETAGEM DE RADIER,PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO...... 640,00 3.187,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 ADITIVO CONTRATUAL,REFERENTE ACRESCIMO NO VALOR DO CONTRATO INICIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,CONFORME ADITIVO SOLICITADO PELA SRTA.JOSIELI FERREIRA(ARQUITETA URBANISTA CAU/RS A187139-0)...... E DE ACORDO COM A TP-013/2022,2º TERMO ADITIO DO CONTRATO nº252/2022....................... ESTE PAGAMENTO REFERE-SE A 11,97% DE ADITIVO CONTRATUAL REF.AOS ITENS AUMENTADOS OBEDECENDO AS CARACTERÍSTICAS DOS MEMORIAIS E PROJETO CONTRATADO INICIALMENTE. SENDO:........................... --------------------------------- =TELA PARA FECHAMENTO DE CERCA... =CONCRETAGEM DE RADIER,PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO...... 8.855,20
23/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 8.855,20
23/03/2023 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2261/2023, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA 314,36
28/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2261/2023 OSIEL SOUZA COSTA - 8468 8.540,84
TOTAL 8.855,20 8.855,20 8.855,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 23/03/2023 314,36 Lançada
TOTAL   314,36