Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2307 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO GOL PLACA IZR 0C51;....
-SVÇ DE MÃO DE OBRA;.... |
240,00 |
240,00 |
1.00 |
-SERVIÇO DE CAMBAGEM;.... |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO GOL PLACA IZR 0C51;....
-SVÇ DE MÃO DE OBRA;.... -SERVIÇO DE CAMBAGEM;.... |
305,00 |
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18/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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305,00 |
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20/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2307/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 |
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305,00 |
TOTAL |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.