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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2335 Data de lançamento: 24/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA IZN9D83............ -ROLAMENTO 6202................. 32,00 32,00
1.00 -ROLAMENTO 6303................. 48,00 48,00
1.00 -REGULADOR VALIO ALTERNADOR..... 360,00 360,00
1.00 -BATERIA HELIAR 75AH............ 650,00 650,00
1.00 -CHAVE IMII006.................. 110,00 110,00
1.00 -RADIADOR CONDENSADOR AR........ 980,00 980,00
3.00 -RELÉ AUXILIAR.................. 45,00 135,00
1.00 -CARGA DE GÁS................... 300,00 300,00
1.00 -CARGA DE ÓLEO.................. 70,00 70,00
1.00 -LÂMPADA H7..................... 60,00 60,00
1.00 -RESISTÊNCIA AR................. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA IZN9D83............ -ROLAMENTO 6202................. -ROLAMENTO 6303................. -REGULADOR VALIO ALTERNADOR..... -BATERIA HELIAR 75AH............ -CHAVE IMII006.................. -RADIADOR CONDENSADOR AR........ -RELÉ AUXILIAR.................. -CARGA DE GÁS................... -CARGA DE ÓLEO.................. -LÂMPADA H7..................... -RESISTÊNCIA AR................. 2.905,00
15/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.905,00
16/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2335/2023 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 2.905,00
TOTAL 2.905,00 2.905,00 2.905,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.