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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2360 Data de lançamento: 27/03/2023
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL AUTÔNOMA,SENHORA MARCIA CERENITA SIGNOR DA SILVEIRA CPF nº644.644.400-10, PIS nº128.774287-12.............. REF.EMPENHO Nº2356/2023 PROCESSO nº461/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº029/2023....................... (BASE DE CÁLCULO R$882,00)....... 176,40 176,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2023 INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL AUTÔNOMA,SENHORA MARCIA CERENITA SIGNOR DA SILVEIRA CPF nº644.644.400-10, PIS nº128.774287-12.............. REF.EMPENHO Nº2356/2023 PROCESSO nº461/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº029/2023....................... (BASE DE CÁLCULO R$882,00)....... 176,40
27/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 176,40
18/04/2023 Pagamento de Empenho 2360/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 176,40
TOTAL 176,40 176,40 176,40
SALDO A PAGAR 0,00