| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
| Número do empenho: | 2378 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS IZN9D83, IYO9648 E IYO9647, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A MANUTENÇÃO DOS PNEUS DE EXTREMA NECESSIDADE, DEVIDO AS ALTAS QUILOMETRAGENS QUE OS VEÍCULOS PERCORREM DIARIAMENTE... -PNEUS 225/75-16 ROADKING....... | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 4.00 | -PNEU 175/70-14................. | 585,00 | 2.340,00 |
| 4.00 | -PNEUS 185/64-14................ | 520,00 | 2.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS IZN9D83, IYO9648 E IYO9647, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A MANUTENÇÃO DOS PNEUS DE EXTREMA NECESSIDADE, DEVIDO AS ALTAS QUILOMETRAGENS QUE OS VEÍCULOS PERCORREM DIARIAMENTE... -PNEUS 225/75-16 ROADKING....... -PNEU 175/70-14................. -PNEUS 185/64-14................ | 6.520,00 | ||
| 30/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.520,00 | ||
| 06/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2023 ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125 | 6.520,00 | ||
| TOTAL | 6.520,00 | 6.520,00 | 6.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||