O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2384 Data de lançamento: 27/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO NA REFORMA ESTRUTURAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA UNIDADE DE CAPÃO BONITO;...... -837 ARGAMASSA COLANTE ACII EXTERNA 20KG COLAFIX;..... 23,50 940,00
80.00 -12657 KARINA PISO HIMALAIA A 32 X 57 37098 CX;... 30,90 2.472,00
140.00 -2983 CEJATEL CIMENTO GRIS 50 X 30 CX 2,51 A/ 38A07;..... 29,50 4.130,00
40.00 -837 ARGAMASSA COLANTE ACII EXTERNA 20KG COLANTE;.... 23,50 940,00
1.00 -12867 DISCO 4" PORC EXTRA FINO 4.3;.... 44,00 44,00
3.00 -DISCO 4 1/2" DIAMANTADO LISO;... 12,90 38,70
10.00 -637 ARGAMASSA COLANTE ACII EXTERNA 20KG COLAFIX;...... 23,50 235,00
100.00 -2983 CEJATEL CIMENTO GRIS 50 X 50 CX 2,51 A/28A07;..... 29,50 2.950,00
1.00 -1550 IMPERMEABILIZANTE SIKAL 18L;...... 119,00 119,00
2.00 -10661 ESPACADOR 3,0MM C/ 100UN VERMELHO DT00LS;..... 5,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO NA REFORMA ESTRUTURAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA UNIDADE DE CAPÃO BONITO;...... -837 ARGAMASSA COLANTE ACII EXTERNA 20KG COLAFIX;..... -12657 KARINA PISO HIMALAIA A 32 X 57 37098 CX;... -2983 CEJATEL CIMENTO GRIS 50 X 30 CX 2,51 A/ 38A07;..... -837 ARGAMASSA COLANTE ACII EXTERNA 20KG COLANTE;.... -12867 DISCO 4" PORC EXTRA FINO 4.3;.... -DISCO 4 1/2" DIAMANTADO LISO;... -637 ARGAMASSA COLANTE ACII EXTERNA 20KG COLAFIX;...... -2983 CEJATEL CIMENTO GRIS 50 X 50 CX 2,51 A/28A07;..... -1550 IMPERMEABILIZANTE SIKAL 18L;...... -10661 ESPACADOR 3,0MM C/ 100UN VERMELHO DT00LS;..... 11.878,70
03/05/2023 SECRETÁRIA DA SAÚDE SOLICITOU A ANULAÇÃO DO EMPENHO nº2384/2023. MOTIVO: DESPESA NÃO É DO MUNICÍPIO. -11.878,70
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.