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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2402 Data de lançamento: 28/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 33 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO.... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº33/2023, PARECER JURÍDICO E JUSTIFICATIVA ANEXO............................ --------------------------------- =SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022 --------------------------------- 7.908,77 7.908,77
1.00 =SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.................... --------------------------------- 6.164,54 6.164,54
1.00 =SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.................... 3.239,79 3.239,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2023 PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO.... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº33/2023, PARECER JURÍDICO E JUSTIFICATIVA ANEXO............................ --------------------------------- =SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022 --------------------------------- =SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.................... --------------------------------- =SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.................... 17.313,10
31/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 17.313,10
04/04/2023 Pagamento de Empenho 2402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.313,10
TOTAL 17.313,10 17.313,10 17.313,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.