Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2023 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN
CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º e 2º
TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS......
(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
---------------------------------
=SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REF.AO MÊS DE MARÇO/2023.......................
*JOÃO AMÉRICO MELLO DE SOUZA.....
*OSMAR DA SILVA..................
*ROBSON MELLO RODRIGUES..........
*JARDEL CARVALHO DA SILVA........
*JAIR PINTO LUCAS................
*LUIS CARLOS DA SILVA SEVERO.....
*ANDRE ANTINES DOS SANTOS........
*JACI XAVIER DA SILVA............
*RESSOLI DE MATOS FILHO..........
--------------------------------- =SERVIÇO DE MERENDEIRA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REF.AO MÊS DE MARÇO/2023.......................
*ANDREA LUCIANE P. GALARGO.......
*GENECI DE FÁTIMA DOS S. TAVARES.
*IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR....
*JANETE DE MORAES................
*LEONIRA DA SILVA................
*MIRIAM DA SILVA.................
*VANESSA PANTALHÃO F. DA SILVA...
*EVA LINDENALVA DA R. FERREIRA... |
67.589,44 |
|
|
30/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
67.589,44 |
|
30/03/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2416/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
3.244,29 |
30/03/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2416/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
3.379,47 |
30/03/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2416/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
7.434,84 |
04/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2023
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 |
|
|
53.530,84 |
TOTAL |
67.589,44 |
67.589,44 |
67.589,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.