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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2428 Data de lançamento: 30/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 31 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 ORDEM DE COMPRA Nº54/2023........ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, COM ESTIMATIVA DE USO PARA 45 DIAS, SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS O HOSPITAL É O ÚNICO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS, ALÉM DE SER REFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO/RS E REFERÊNCIA PARA CIRURGIAS ELETIVAS NA REGIÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº031/2023)...................... --------------------------------- =ÁGUA DESTILADA PARA INJETÁVEIS 0,55 550,00
1000.00 AGULHA INSULINA 13 x 0,45 mm 0,09 90,00
50.00 AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA n 25 10,50 525,00
50.00 AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA n 27 10,50 525,00
25.00 APARELHO DE BARBEAR SIMPLES 2,50 62,50
600.00 CATÉTER SIMPLES 24 (ABOCATH) 0,90 540,00
50.00 CATÉTER SIMPLES 14 (ABOCATH) 0,85 42,50
24.00 CATGUT CROMADO 0 C/ AGULHA 8,00 192,00
24.00 CATGUT CROMADO 1-0 C/ AGULHA 8,00 192,00
24.00 CATGUT CROMADO 3-0 C/ AGULHA 8,00 192,00
500.00 EQUIPO MULTIVIASPOLIFIX 0,99 495,00
1000.00 EQUIPO MACROGOTAS DE INFUSÃO is-g, COM FILTRO DE FLUIDO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO, TUBULAÇÃO EM PVC DE 150 CM, REGULADOR DE FLUXO TIPO V, SÍTIO DE INJEÇÃO EM CONECTOR Y E ENCAIXE MACHO LUER 1,29 1.290,00
500.00 ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 2,30 1.150,00
24.00 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 0 AGULHA 4,0 1,89 45,36
24.00 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2-0 AGULHA 2,0 1,89 45,36
24.00 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2-0 AGULHA 3,0 1,89 45,36
24.00 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2-0 AGULHA 3,0 1,89 45,36
24.00 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4-0 AGULHA 2,0 1,89 45,36
24.00 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4-0 AGULHA 2,0 1,89 45,36
24.00 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 5-0 AGULHA 2,0 1,89 45,36
10.00 FITA AUTOCLAVE 19/30 4,90 49,00
30.00 FITA HGT ON CALL PLUS CX C/ 50 UND 27,90 837,00
10.00 INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 100x 100 pac 50 un 113,00 1.130,00
10.00 INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 90 x 90 pac 50 un 98,00 980,00
10.00 INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 70 x 70 pac 50 un 90,00 900,00
10.00 LUVA PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ G C/ 100 18,90 189,00
2.00 MALHA TUBULAR 12 cm 8,00 16,00
48.00 PRÓ PÉ DESCARTÁVEL PACOTE C/ 100 UNIDADES 8,90 427,20
1000.00 SERINGAS 3 ML BICO LUER SLIP 0,17 170,00
500.00 SERINGAS PARA INSULINA COM AGULHA 0,22 110,00
1000.00 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100 ml INJETÁVEL 4,98 4.980,00
500.00 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250 ml INJETÁVEL 6,55 3.275,00
5.00 SONDA P/ NUTRIÇÃO ENT C GUIA 12 FR 120 CM 15,00 75,00
5.00 SONDA P/ NUTRIÇÃO ENT C GUIA 08 FR 120 CM 15,00 75,00
5.00 SONDA P/ NUTRIÇÃO ENT C GUIA 06 FR 120 CM 15,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2023 ORDEM DE COMPRA Nº54/2023........ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, COM ESTIMATIVA DE USO PARA 45 DIAS, SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS O HOSPITAL É O ÚNICO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS, ALÉM DE SER REFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO/RS E REFERÊNCIA PARA CIRURGIAS ELETIVAS NA REGIÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº031/2023)...................... --------------------------------- =ÁGUA DESTILADA PARA INJETÁVEIS 10ml............................. AGULHA INSULINA 13 x 0,45 mm AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA n 25 AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA n 27 APARELHO DE BARBEAR SIMPLES CATÉTER SIMPLES 24 (ABOCATH) CATÉTER SIMPLES 14 (ABOCATH) CATGUT CROMADO 0 C/ AGULHA CATGUT CROMADO 1-0 C/ AGULHA CATGUT CROMADO 3-0 C/ AGULHA EQUIPO MULTIVIASPOLIFIX EQUIPO MACROGOTAS DE INFUSÃO is-g, COM FILTRO DE FLUIDO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO, TUBULAÇÃO EM PVC DE 150 CM, REGULADOR DE FLUXO TIPO V, SÍTIO DE INJEÇÃO EM CONECTOR Y E ENCAIXE MACHO LUER ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FIO DE SUTURA NYLON PRETO 0 AGULHA 4,0 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2-0 AGULHA 2,0 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2-0 AGULHA 3,0 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2-0 AGULHA 3,0 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4-0 AGULHA 2,0 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4-0 AGULHA 2,0 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 5-0 AGULHA 2,0 FITA AUTOCLAVE 19/30 FITA HGT ON CALL PLUS CX C/ 50 UND INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 100x 100 pac 50 un INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 90 x 90 pac 50 un INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 70 x 70 pac 50 un LUVA PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ G C/ 100 MALHA TUBULAR 12 cm PRÓ PÉ DESCARTÁVEL PACOTE C/ 100 UNIDADES SERINGAS 3 ML BICO LUER SLIP SERINGAS PARA INSULINA COM AGULHA SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100 ml INJETÁVEL SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250 ml INJETÁVEL SONDA P/ NUTRIÇÃO ENT C GUIA 12 FR 120 CM SONDA P/ NUTRIÇÃO ENT C GUIA 08 FR 120 CM SONDA P/ NUTRIÇÃO ENT C GUIA 06 FR 120 CM 19.451,72
13/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 13.136,00
18/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 6.315,72
18/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2428/2023 - DANFE nº000028681 SÉRIE 1. MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 10814 13.136,00
20/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2428/2023 - REF. DANFE nº000028702 SÉRIE 1. MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 10814 6.315,72
TOTAL 19.451,72 19.451,72 19.451,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.